用友进销存简要操作
采购管理:
1. 点击采购入库单,填制采购入库单。
2. 点击采购发票,输入采购发票。
3. 点击采购结算,进行自动结算和手工结算。
4. 月末完成后,点击月末结账,进行结账。
库存管理
1. 点击采购入库单审核,对采购管理录入的入库单进行审核,也可不审核。
2. 点击产成品入库单,对成品进行入库处理。
3. 点击材料出库单,对日常材料领用情况进行处理。
4. 点击库存盘点,处理月末仓库盘点业务。
5. 点击收发存汇总表,可以查询存货的月收发存及日收发存情况,此表只查询数量情况。
6. 业务处理完成后,点击月末结账,进行结账。
存货核算
1. 点击正常单据记账,对本月的所有单据进行记账。
2. 点击暂估成本处理,对本月暂估结算业务进行处理。
3. 点击月末处理,在进行月末处理前,采购,销售,库存模块都要完成结账,此月末处理是对本月所有材料出库单进行单价处理。
4. 点击收发存汇总表,存货核算中的收发存汇总表,显示的是存货的数量及金额的收发存情况,还可按存货的大类进行汇总查询。
5. 点击出库汇总表,此表可根据不同要求进行分组汇总,可按存货大类,领用部门,仓库等进行分析查询。
6. 业务处理完成后,点击月末结账功能,若上月末进行结账,本月是不能进行月末处理功能的。 |